為有效強化內部財務審計工作,深化財務監督管理,汽服公司財務審計處以“企業管理規范年”活動為契機,緊緊圍繞企業當前生產經營活動要求,按計劃適時推進各項財務管理工作。從4月14日起利用十天時間,組織相關財務人員對權屬八家單位1—3月份財務收支和經濟效益情況作內部專項審計。
此次內部審計及時查找出了一些單位在財務管理方面仍存在的不足和漏洞,遏制了財務收支管理中的不規范現象,保障了企業收支的合理合法。針對檢查發現的問題,財務審計處以書面形式及時通知各單位作限期整改,一方面規范各基層單位的財務管理工作,另一方面還原了各單位當期真實的財務狀況,為公司決策層下一步工作提供可靠的財務信息資料。
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